Firma Adı: | |
İşyeri Adresi: | |
Süpervizör: | |
Tarih: | |
Denetçi(ler): |
Evet | Hayır | N/A(*) | Düzeltildiği Tarih | Denetlenen Kriterler |
İşyeri Geneli |
||||
1.OSHA (Occupational Safety and Healt
Administration) posterleri/afişleri göze çarpan alanlara asılmış mı? |
||||
2.Güvenlik işaretleri/uyarıları uygun alanlara asılmış mı? | ||||
3.Acil durum telefon numaraları kolaylıkla bulunacakları yerlere asılmış mı? | ||||
4.Bir ilk yardım kiti ulaşılabilir ve uygun şekilde stoklanmış mı? | ||||
5.Mesleki hastalıkların bir özeti asılmış mı? | ||||
6.Acil durum tahliye trafik rotaları belirlenmiş ve asılmış mı? |
N/A: Uygulama dışı (Not applicable)
Evet | Hayır | N/A(*) | Düzeltildiği Tarih | Denetlenen Kriterler |
Yönetim Bölümü |
||||
1.Yazılı bir güvenlik politikası var mı? | ||||
2.Politika bildirimi yönetim tarafından imzalanmış mı? | ||||
3.Politikanın kopyaları yeni çalışanlara verilmiş mi? | ||||
4.Kaza önleme planının geliştirilmesi,
uygulanması ve güçlendirilmesi için her bir birey sorumlu mu? |
||||
5.Çalışanların/süpervizörlerin sorumluluk ve yetkileri atanmış mı? | ||||
6.Sağlık ve güvenlik programınızı izlemek üzere bir güvenlik ekibi kurulmuş mu? | ||||
7.Çalışanların sağlık ve güvenlik şikayetlerini ele almak için oluşturulmuş bir prosedür var mı? |
Evet | Hayır | N/A(*) | Düzeltildiği Tarih | Denetlenen Kriterler |
Kayıt Saklama Bölümü |
||||
1.OSHA 300/301 gereği gibi sağlanıyor mu? | ||||
2.Aşağıdaki alanlarda kayıt ve kütük saklama prosedürü uygulamada mı? | ||||
a. Güvenlik kontrolleri | ||||
b. Güvenlik toplantı notları | ||||
c. Kaza araştırmaları | ||||
d. Acil durum senaryoları | ||||
3.Çalışan sağlık kayıtları güncel ve mevzuata uygun mu? | ||||
4.Çalışanların tehlikeli maddelere
veya zararlı fiziksel etmenlere maruz kalmasına dair kayıtlar korunuyor mu? |
||||
5.Çalışanların eğitim
kayıtları korunuyor ve gözden geçirme için hazır bulunduruluyor mu? |
||||
6.Kayıtlar yasaların gerektirdiği süre boyunca korunuyor mu? | ||||
7.Çalışma izinleri ve kayıtları güncel mi? | ||||
8.Kayıt saklama iş unvanıyla sorumlu bir personel atanmış mı? |
Evet | Hayır | N/A(*) | Düzeltildiği Tarih | Denetlenen Kriterler |
Analizler Bölümü |
||||
1.Bir iş sağlığı ve güvenliği analizi yürütülüyor mu? | ||||
2.Eğilimler analiz ediliyor mu? | ||||
3.Analizler için belirlenmiş bir zaman planı var mı? (aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık) |
||||
4.Değerlendirme kayıtları korunuyor mu? Güncel mi? | ||||
5.Güvenlik programı
dokümantasyonu eksiksizlik açısından gözden geçiriliyor mu? |
||||
6.Tanımlanmış farklılıklar (yetersizlikler) düzeltiliyor mu? |
||||
7.Sigorta rapor bilgileri kayıtlarınızla örtüşüyor mu? | ||||
8.Tüm işveren operasyonları ve çalışan
aktiviteleri için güvenlik programı güncel mi? |
||||
9.Kaza önleme programı
dokümantasyonu eksiksizlik açısından gözden geçirildi mi? |
||||
10.Risk değerlendirme
gerçekleştirilmiş mi, güncel mi ve kontroller belirlenmiş mi? |
||||
11.Analizler için sorumlu bir personel atanmış mı? |
Evet | Hayır | N/A(*) | Düzeltildiği Tarih | Denetlenen Kriterler |
Sağlık & Güvenlik Eğitimi Bölümü |
||||
1.Yeni personel oryantasyon eğitimi veriliyor mu? | ||||
2.Personel düzenli olarak programlanmış güvenlik toplantılarına katılıyor mu? | ||||
3.Yönetim personel eğitimlerine kaynak sağlıyor ve katılıyor mu? |
||||
4.Personel aşağıdaki gerekli eğitimleri almış mı? | ||||
a. Çalışma alanındaki tehlikeler | ||||
b. Acil durum aksiyon planı | ||||
c. Ekipman kullanımı | ||||
d. Kişisel koruyucu ekipman | ||||
e. Acil durum ekipmanlarının yeri ve kullanımı | ||||
f. Tehlike iletişimi / Malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) | ||||
g. İşitme koruması | ||||
5.Tüm çalışanlar en geç yılda 1 kez yenileme eğitimi alıyor mu? | ||||
6.Çalışanlar güvensiz
koşulları, hasarlı ekipmanı veya güvensiz hareketleri raporlama prosedürlerini içeren talimat almış mı? |
||||
7.Süpervizörler kaza araştırması ve tehlike bertarafını içeren talimat almış mı? | ||||
8.Çalışanlar aşağıda tanımlı OSHA eğitimlerini gereği gibi alıyor mu? | ||||
a. Acil durum aksiyon planı | ||||
b. Yangın önleme planı | ||||
c. Enerji ile çalışan manliftlerin kullanımı | ||||
d. İşitme koruması | ||||
e. İyonize radyasyon | ||||
f. Parlayıcı ve yanıcı sıvıların depolanması | ||||
g. Patlayıcı veya püsküren maddeler | ||||
h. LPG depolama ve yönetimi | ||||
i. Çok tehlikeli kimyasalların proses güvenlik yönetimi | ||||
j. Tehlikeli atık operasyonları ve acil durum reaksiyonları | ||||
k. Soluma koruması | ||||
l. Kaza önleme işaretleri ve etiketleri | ||||
m. Çalışma izni gerektiren kapalı alanlar | ||||
n. Tehlikeli enerjinin kontrolü – Lock out Tag out (LOTO/EKED) | ||||
o. Sağlık hizmeti ve ilk yardım | ||||
p. İtfaiye ekipleri | ||||
q. Taşınabilir yangın söndürücüler | ||||
r. Yangın söndürme sistemi | ||||
s. Tek parçalı ve çoklu parçalı jantların bakımı | ||||
t. Enerjiyle çalışan endüstriyel yük taşıyıcılar | ||||
u. Mekanik güç presleri | ||||
v. Kaynak | ||||
w. Elektriksel güvenlikle ilgili iş uygulamaları | ||||
x. Zehirleyici ve tehlikeli maddeler | ||||
y. Kanla bulaşan patojenler | ||||
z. Tehlikeli ürünler hakkında eğitim ve iletişim | ||||
9. Sorumlu bir personel eğitim vermek için atanmış mı? |
Evet | Hayır | N/A(*) | Düzeltildiği Tarih | Denetlenen Kriterler |
Denetim / Kontrol Bölümü |
||||
1.Aşağıdaki alanlarda düzenli ve programlanmış kontroller var mı? | ||||
a. Bina ve diğer tesisler | ||||
b. Çalışma sahası lokasyonları |
||||
c. Araçlar | ||||
d. Ekipman ve takımlar | ||||
e. Kişisel koruyucu donanımlar | ||||
f. Temizlik ve düzen | ||||
2. Yangın söndürme ekipmanlarının kontrolü güncel mi? | ||||
3. İlk yardım ekipmanları
ulaşılabilir ve enjektör ayırmaya yarayan kit uygun şekilde temin edilmiş mi? |
||||
4. Eğer medikal/ilk
yardım imkanları yakında değilse en azından her vardiyada bir kişi ilk yardım yapmak için kalifiye mi? |
||||
5. Sağlık personeli tavsiye ve konsültasyon için hazır halde bulunuyor mu? | ||||
6. Aşındırıcı sıvı veya
malzemelerin kullanıldığı alanlarda hızlı vücut ve/veya göz duşu istasyonları kullanıma hazır durumda mı? |
||||
7. Denetimler için kontrol listelerinden yararlanılıyor mu? | ||||
8. Prosedürler
kontrollerde bulunan yetersizliklerin düzeltilmesini sağlayacak şekilde oluşturulmuş? |
||||
9. Kontroller için sorumlu bir personel atanmış mı? |
Evet | Hayır | N/A(*) | Düzeltildiği Tarih | Denetlenen Kriterler |
Kaza Araştırma Bölümü |
||||
1. Kaza araştırma kılavuzları oluşturulmuş mu? | ||||
2. Sorumluluklar araştırma prosesinin aşağıdaki tüm fazları için atanmış mı? | ||||
a. Araştırmayı yürütmekten kim sorumludur? |
||||
b. Kayıtları ve kütükleri kim tamamlar? | ||||
c. Hangi formlar kullanılır? | ||||
e. Kaza araştırma raporunu kim tamamlar? | ||||
f. Düzeltici faaliyetlerin uygulamasını ve etkin olmasını kim sağlar? | ||||
3. Tüm kaza ve “ramak kala”lar araştırılıyor mu? | ||||
4. Kaza araştırma tavsiyeleri uygulanıyor mu? | ||||
5. Araştırma prosesinde
çalışan personel araştırma teknikleri ve prosedürleri konusunda eğitilmiş mi? |
||||
6. Araştırma için sorumlu bir personel atanmış mı? |
Evet | Hayır | N/A(*) | Düzeltildiği Tarih | Denetlenen Kriterler |
Periyodik Gözde Geçirme ve Revizyon Bölümü |
||||
1. Kaza önleme planınız yılda minimum bir kez gözden geçiriliyor mu? | ||||
2. Sonuçlar dokümante
ediliyor ve yönetim/süpervizörler/çalışanlar ile paylaşılıyor mu? |
||||
3. Profesyonel güvenlik hizmetleri
veya diğer kaynaklar güvenlik programını |
||||
4. Gözden geçirmeyi kim yürütüyor? | ||||
5. Takip prosedürleri uygulamada mı? | ||||
6. Gözden geçirme için sorumlu bir personel atanmış mı? | ||||
Düzeltici Aksiyonlar |
||||
Bu gözden geçirme yoluyla
bulunan yetersizlikler için önerilen düzeltici aksiyonlar ve taahhüt edilen tarihler ekli dokümanlarda tanımlanıyor mu? |
Not: Bu kaza önleme planı gözden geçirme kontrol listesi mevcut güvenlik denetimi kontrol listelerinin yerini almak için tasarlanmamıştır. Bu sadece sizin kaza önleme planınızın değerlendirilmesi için bir genel kılavuz olarak kullanılmalıdır. Bu genel kılavuzu özelleştirerek kendi spesifik kaza önleme planınızı düzenlemeniz teşvik edilmektedir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder